Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/99
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2127 - MANUT SETOR DE TURISMOFESTIVIDADES
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 10.000,00
  • Valor Pago: R$
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    18.505,00
  • Descrição: A PRESENTE CONTRATACAO SE JUSTIFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES LAZER E CULTURA.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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18.505,00
99/2020/1 17/01/2020 R$ 4.880,00
99/2020/1 17/01/2020 R$ 5.020,00
99/2020/1 17/01/2020 R$ 5.100,00
99/2020/6 10/06/2020 R$ 3.505,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 18.505,00
99/2020/1 30/01/2020 R$ 5.100,00
99/2020/2 20/02/2020 R$ 5.020,00
99/2020/8 28/08/2020 R$ 4.880,00
99/2020/11 06/11/2020 R$ 3.505,00