Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/85
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2159 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 500,00
  • Valor Pago: R$
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    428,86
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO AO JOSE RORIZ DO CARMO AO ATLETISMO NA CORRIDA CORRIDA SAO SILV ESTRE, CONFORME LEI NO 5582017.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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428,86
85/2020/9 29/09/2020 R$ 428,86
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 428,86
85/2020/9 29/09/2020 R$ 428,86