Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/79
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2052 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 270,00
  • Valor Pago: R$
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    2.716,00
  • Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMEN TO , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNCIPAL D E SAUDE , REFERENTE A MEDICAMENTO ARISTAB 10 MG, F RISIUM 2MG , LEVOMEPROMAZINA 100 MG , RISS 3 MG E NEULEPTIL 4 %.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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2.716,00
79/2020/1 15/01/2020 R$ 263,00
79/2020/2 13/02/2020 R$ 143,00
79/2020/3 18/03/2020 R$ 477,00
79/2020/5 14/05/2020 R$ 239,75
79/2020/6 09/06/2020 R$ 383,00
79/2020/7 08/07/2020 R$ 349,25
79/2020/8 11/08/2020 R$ 238,50
79/2020/9 10/09/2020 R$ 238,50
79/2020/10 20/10/2020 R$ 192,00
79/2020/12 02/12/2020 R$ 192,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 2.716,00
79/2020/1 22/01/2020 R$ 263,00
79/2020/2 13/02/2020 R$ 143,00
79/2020/5 15/05/2020 R$ 239,75
79/2020/6 16/06/2020 R$ 383,00
79/2020/7 09/07/2020 R$ 349,25
79/2020/8 19/08/2020 R$ 238,50
79/2020/9 15/09/2020 R$ 238,50
79/2020/10 21/10/2020 R$ 192,00
79/2020/12 20/12/2020 R$ 192,00
79/2020/12 20/12/2020 R$ 477,00