Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/72
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2146 - MANUTENCAO DA SAUDE REC PROPRIOS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 300,00
  • Valor Pago: R$
    Warning: Undefined variable $total in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 75
    3.700,00
  • Descrição: REF. AO PEDIDO NO0012020 DIARIAS A MESSIAS DA CIS TA ROCHA OLIVEIRA , MOTORISTA ,NO PERIODO 090120 20 COM DESTINO A BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIEN TES PARA CONSULTA PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU S- CONFORME LEI MUNICIPAL NO 4282013.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
Warning: Undefined variable $total_liquidacao in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 128
3.700,00
72/2020/1 20/01/2020 R$ 100,00
72/2020/1 13/01/2020 R$ 100,00
72/2020/2 10/02/2020 R$ 100,00
72/2020/2 19/02/2020 R$ 100,00
72/2020/8 13/08/2020 R$ 100,00
72/2020/8 31/08/2020 R$ 100,00
72/2020/9 16/09/2020 R$ 100,00
72/2020/9 29/09/2020 R$ 100,00
72/2020/9 25/09/2020 R$ 100,00
72/2020/9 18/09/2020 R$ 100,00
72/2020/9 22/09/2020 R$ 100,00
72/2020/9 23/09/2020 R$ 100,00
72/2020/9 22/09/2020 R$ 100,00
72/2020/10 08/10/2020 R$ 100,00
72/2020/10 08/10/2020 R$ 100,00
72/2020/10 26/10/2020 R$ 200,00
72/2020/10 23/10/2020 R$ 200,00
72/2020/10 14/10/2020 R$ 100,00
72/2020/10 13/10/2020 R$ 100,00
72/2020/10 19/10/2020 R$ 200,00
72/2020/10 26/10/2020 R$ 200,00
72/2020/11 30/11/2020 R$ 100,00
72/2020/11 23/11/2020 R$ 200,00
72/2020/11 24/11/2020 R$ 200,00
72/2020/11 20/11/2020 R$ 200,00
72/2020/12 15/12/2020 R$ 100,00
72/2020/12 28/12/2020 R$ 100,00
72/2020/12 07/12/2020 R$ 100,00
72/2020/12 04/12/2020 R$ 100,00
72/2020/12 21/12/2020 R$ 100,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 3.400,00
72/2020/1 13/01/2020 R$ 100,00
72/2020/1 23/01/2020 R$ 100,00
72/2020/2 20/02/2020 R$ 100,00
72/2020/2 12/02/2020 R$ 100,00
72/2020/8 31/08/2020 R$ 100,00
72/2020/8 13/08/2020 R$ 100,00
72/2020/9 22/09/2020 R$ 100,00
72/2020/9 25/09/2020 R$ 100,00
72/2020/9 16/09/2020 R$ 100,00
72/2020/9 18/09/2020 R$ 100,00
72/2020/9 25/09/2020 R$ 100,00
72/2020/9 22/09/2020 R$ 100,00
72/2020/10 05/10/2020 R$ 100,00
72/2020/10 16/10/2020 R$ 100,00
72/2020/10 19/10/2020 R$ 200,00
72/2020/10 23/10/2020 R$ 200,00
72/2020/10 08/10/2020 R$ 100,00
72/2020/10 28/10/2020 R$ 200,00
72/2020/10 13/10/2020 R$ 100,00
72/2020/11 24/11/2020 R$ 200,00
72/2020/11 19/11/2020 R$ 100,00
72/2020/11 06/11/2020 R$ 200,00
72/2020/12 16/12/2020 R$ 100,00
72/2020/12 02/12/2020 R$ 100,00
72/2020/12 02/12/2020 R$ 200,00
72/2020/12 16/12/2020 R$ 100,00
72/2020/12 16/12/2020 R$ 100,00
72/2020/12 23/12/2020 R$ 100,00