Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/64
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2145 - MANUTENCAO DO BLOCO FARMACEUTICO
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 1.000,00
  • Valor Pago: R$
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    85.429,78
  • Descrição: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TARUMIRIM.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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85.429,78
64/2020/1 13/01/2020 R$ 12.891,19
64/2020/2 07/02/2020 R$ 35.402,63
64/2020/2 13/02/2020 R$ 27.028,74
64/2020/2 12/02/2020 R$ 1.983,62
64/2020/2 05/02/2020 R$ 1.948,10
64/2020/2 21/02/2020 R$ 6.175,50
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 85.429,28
64/2020/1 14/01/2020 R$ 12.891,19
64/2020/2 14/02/2020 R$ 27.028,74
64/2020/2 10/02/2020 R$ 35.402,63
64/2020/2 21/02/2020 R$ 6.175,00
64/2020/2 05/02/2020 R$ 1.948,10
64/2020/2 14/02/2020 R$ 1.983,62