Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/63
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2146 - MANUTENCAO DA SAUDE REC PROPRIOS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 1.000,00
  • Valor Pago: R$
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    114.356,96
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAM ENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA POPULAR E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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114.356,96
63/2020/6 30/06/2020 R$ 34.295,24
63/2020/6 10/06/2020 R$ 30.110,72
63/2020/7 13/07/2020 R$ 49.951,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 84.246,24
63/2020/6 30/06/2020 R$ 34.295,24
63/2020/7 13/07/2020 R$ 49.951,00