Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/59
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2042 - MANUT DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 5.088,41
  • Valor Pago: R$
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    11.578,41
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TATAJU BA SER TABUA , QUARUBARANA RIPA , QUARUBARANA MADE IRA SERRADA CAIBRO , QUARUBARANA MADEIRA SERRADA V IGA , BREU SERRADA EM PRANCHA ABIURANA VERMELHA , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.]
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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11.578,41
59/2020/1 10/01/2020 R$ 5.008,41
59/2020/3 02/03/2020 R$ 670,00
59/2020/5 18/05/2020 R$ 3.750,00
59/2020/11 03/11/2020 R$ 2.150,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 9.428,41
59/2020/1 13/01/2020 R$ 1.500,00
59/2020/2 07/02/2020 R$ 3.508,41
59/2020/3 04/03/2020 R$ 670,00
59/2020/5 18/05/2020 R$ 3.750,00