Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/55
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2052 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 422,00
  • Valor Pago: R$
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    4.555,00
  • Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM AN EXO, JARDIANCE 25MG , CLOPIXOL DEPOT 200 MG E PRAD AX 150 MG.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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4.555,00
55/2020/1 09/01/2020 R$ 420,00
55/2020/2 11/02/2020 R$ 395,00
55/2020/3 10/03/2020 R$ 395,00
55/2020/4 15/04/2020 R$ 395,00
55/2020/5 15/05/2020 R$ 323,00
55/2020/6 10/06/2020 R$ 403,00
55/2020/7 08/07/2020 R$ 323,00
55/2020/8 10/08/2020 R$ 323,00
55/2020/9 10/09/2020 R$ 323,00
55/2020/10 09/10/2020 R$ 330,00
55/2020/12 03/12/2020 R$ 595,00
55/2020/12 01/12/2020 R$ 330,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 4.555,00
55/2020/1 14/01/2020 R$ 420,00
55/2020/2 13/02/2020 R$ 395,00
55/2020/3 17/03/2020 R$ 395,00
55/2020/4 15/04/2020 R$ 395,00
55/2020/5 15/05/2020 R$ 323,00
55/2020/6 16/06/2020 R$ 403,00
55/2020/7 09/07/2020 R$ 323,00
55/2020/8 10/08/2020 R$ 323,00
55/2020/9 15/09/2020 R$ 323,00
55/2020/10 21/10/2020 R$ 330,00
55/2020/12 20/12/2020 R$ 595,00
55/2020/12 20/12/2020 R$ 330,00