Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/4
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2146 - MANUTENCAO DA SAUDE REC PROPRIOS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 200,00
  • Valor Pago: R$
    Warning: Undefined variable $total in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 75
    600,00
  • Descrição: REF. AO PEDIDO NO0152020 DIARIAS A EDUARDO FIALHO DA SILVA , MOTORISTA, NO PERIODO 08012020 COM D ESTINO A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS CONFORM E LEI MUNICIPAL 4282013.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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600,00
4/2020/1 20/01/2020 R$ 100,00
4/2020/1 07/01/2020 R$ 100,00
4/2020/1 06/01/2020 R$ 100,00
4/2020/1 15/01/2020 R$ 100,00
4/2020/1 08/01/2020 R$ 100,00
4/2020/2 12/02/2020 R$ 100,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 600,00
4/2020/1 08/01/2020 R$ 100,00
4/2020/1 07/01/2020 R$ 100,00
4/2020/1 07/01/2020 R$ 100,00
4/2020/2 21/02/2020 R$ 100,00
4/2020/2 21/02/2020 R$ 100,00
4/2020/2 21/02/2020 R$ 100,00