Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/37
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2058 - MANUTENCAO DA SAUDE RECURSOS VINCULADOS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 1.000,00
  • Valor Pago: R$
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    3.845,00
  • Descrição: A PRESENTE COMPRA SE JUSTIFICA PARA ATENDER A DEMA NDA DAS 06 ESFS, 05 UNIDADES DE APOIO, 02 CENTROS DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ENDEMIAS EPIDEMI OLOGIA, VIGILANCIA SANITARIAM NASF E FARMACIA DE T ODOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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3.845,00
37/2020/3 11/03/2020 R$ 3.845,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 3.845,00
37/2020/7 14/07/2020 R$ 3.845,00