Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/35
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2146 - MANUTENCAO DA SAUDE REC PROPRIOS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 400,00
  • Valor Pago: R$
    Warning: Undefined variable $total in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 75
    400,00
  • Descrição: REF. PEDIDO 0182020 DIARIAS AO ADIONIS JORGE PERE IRA , MOTORISTA, NO PERIODO 30012020, COM DESTIN O A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSU LTA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE , CONFORME LEI MUNIC IPAL 4282013.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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400,00
35/2020/2 01/02/2020 R$ 100,00
35/2020/3 18/03/2020 R$ 100,00
35/2020/3 02/03/2020 R$ 100,00
35/2020/3 12/03/2020 R$ 100,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 400,00
35/2020/2 12/02/2020 R$ 100,00
35/2020/3 02/03/2020 R$ 100,00
35/2020/3 18/03/2020 R$ 100,00
35/2020/3 12/03/2020 R$ 100,00