Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/29
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2139 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 100,00
  • Valor Pago: R$
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    204,60
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST IVEIS , GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL NO 87 0, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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204,60
29/2020/1 14/01/2020 R$ 161,98
29/2020/1 06/01/2020 R$ 42,62
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 204,60
29/2020/1 17/01/2020 R$ 161,98
29/2020/1 17/01/2020 R$ 42,62