Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/129
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2052 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 201,00
  • Valor Pago: R$
    Warning: Undefined variable $total in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 75
    199,00
  • Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTO , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PR EGABALINA 75 MG , DULOXETINA 30 MG , SERTRALINA 10 0 MG , FALNCOX 500MG , DISPROPAN E CENTURIN,PARA U SUARIA MARIA DAS DORES VALENTIN.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
Warning: Undefined variable $total_liquidacao in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 128
199,00
129/2020/1 17/01/2020 R$ 199,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 199,00
129/2020/1 22/01/2020 R$ 199,00