Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/112
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2037 - MANUT DA MERENDA ESCOLAR
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 8.694,70
  • Valor Pago: R$
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    1.561,00
  • Descrição: JUSTIFICA-SE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL NO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR. O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO COM RECURSO ESPECIFICO DA CONTA CORRENTE NO10741-7 (QSE).
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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1.561,00
112/2020/3 11/03/2020 R$ 1.561,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 1.561,00
112/2020/9 17/09/2020 R$ 1.561,00